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        客戶未退貨,但要扣款,發票已開并且對方已抵扣,怎么處理

        匿名 |瀏覽2806次
        檢舉|收藏|2019/12/10 11:00
        全部回答(2)
        • 很高興為你解答

          發票已開 對方已抵扣的情況下   需要由抵扣方開具紅字信息表給到開票方紅沖  開具負數發票

          1、點擊:發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開

          2、彈出的“發票號碼確認”框,點擊“確認”按鈕,

          3、在專用發票填開界面中,點擊:紅字——導入網絡下載紅字發票信息表,

          4、可看到剛才上傳并審核 通過的信息表,選中該信息后點擊“選擇”按鈕,如果未查詢到,可點擊【下載】按鈕點擊確定同步信息表信息

          5、核對信息無誤后點擊“打印”按鈕,并且用對應號碼的紙質發票打印出來即可

          6、本次發票紅沖完成


          回答于 2019/12/12 17:16
        • 如果確認要退貨,對方已經抵扣的,要做紅沖發票處理。 

          讓購買方在開票軟件,填紅字信息表,并上傳,拿到紅字信息編碼后,我方(銷售方)再以這個紅字信息編碼開具紅字發票。

          回答于 2019/12/12 11:39
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